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信息名稱:2022年度常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心單位決算公開
索 引 號:014109840/2023-00149
法定主動公開分類:財政預決算公開 公開方式:主動公開
文件編號: 發(fā)布機構:市生態(tài)環(huán)境局
生成日期:2023-12-06 公開日期:2023-12-06 廢止日期:有效
內容概述:常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心單位決算
2022年度常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心單位決算公開

目  錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位機構設置及決算單位構成情況

三、2022年度主要工作完成情況

第二部分2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算表(功能科目)

六、財政撥款基本支出決算表(經濟科目)

七、一般公共預算支出決算表(功能科目)

八、一般公共預算基本支出決算表(經濟科目)

九、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出決算表

十、政府性基金預算支出決算表

十一、國有資本經營預算支出決算表

十二、財政撥款機關運行經費支出決算表

十三、政府采購支出決算表

第三部分2022年度單位決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心負責全市環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測和應急監(jiān)測,生態(tài)環(huán)境信息系統(tǒng)建設管理和大數據應用開發(fā),移動源污染監(jiān)管的技術支持,承擔環(huán)境宣傳教育工作。主要職責是:

(一)負責編制生態(tài)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控能力和信息化建設規(guī)劃,協(xié)助編制全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測和信息年度工作計劃,承擔環(huán)境統(tǒng)計的技術工作。

(二)承擔環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測、溯源監(jiān)測及各類專項工作的現場采樣和實驗分析,組織實施輻射環(huán)境質量監(jiān)測和執(zhí)法監(jiān)測,組織做好突發(fā)環(huán)境污染事故和輻射事故應急監(jiān)測,參與重大環(huán)境污染事件和跨區(qū)域污染事件的現場調查工作。

(三)承擔市級生態(tài)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控相關信息系統(tǒng)的開發(fā)建設和運維管理;負責市級生態(tài)環(huán)境大數據中心建設,全市生態(tài)環(huán)境信息歸集,以及生態(tài)環(huán)境大數據管理和開發(fā)應用;承擔市級信息化基礎設施建設與運維。

(四)負責環(huán)境質量和污染源預警及各類綜合分析工作;組織監(jiān)控數據、監(jiān)測數據超標預警轉辦督辦工作;負責事權范圍內水質、大氣和噪聲自動站運維機構的質量監(jiān)管和技術指導。

(五)參與制定全市機動車和非道路移動機械污染防治工作計劃,開展機動車環(huán)保檢測機構日常監(jiān)督管理。負責全市機動車和非道路移動機械排氣污染防治日常監(jiān)管以及油氣污染治理督查的技術支持。

(六)承擔環(huán)境監(jiān)測質量保證與質量控制的技術支持工作;提供技術培訓、環(huán)境監(jiān)測與信息服務;協(xié)助對社會化環(huán)境檢測機構、排污單位自行監(jiān)測開展監(jiān)督與檢查。

(七)負責開展生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育工作。

(八)承辦上級交辦的其他任務。

二、單位機構設置及決算單位構成情況

根據單位職責分工,本單位內設機構包括辦公室、組織宣教科、綜合業(yè)務科、監(jiān)控預警科、分析測試科、監(jiān)測與應急科(環(huán)境調查一科)、移動源與輻射科(環(huán)境調查二科)、系統(tǒng)建設運行科。市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心設7個分支機構,分別為溧陽分中心、金壇分中心、武進分中心、新北分中心、天寧分中心、鐘樓分中心、經開區(qū)分中心,規(guī)格均相當于副科級。本單位無下屬單位。

三、2022年度主要工作完成情況

2022年是常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心建設元年,監(jiān)控中心認真貫徹市局黨組的各項決策部署,圍繞“布局‘大監(jiān)測’、筑牢基礎樁、鞏固大平臺、提升真本領”的工作目標,立足本職、困中奮進、服務大局,努力打造出了一支擔當有力、業(yè)務精湛、反應迅速的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控技術隊伍。

一、建成市級生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與應急響應中心

2022年,監(jiān)控中心用實干實績交出了一份合格答卷。一是夯實“硬基礎”。2022年,監(jiān)控中心監(jiān)測分析能力得到突破性發(fā)展,形成水、氣、噪聲和輻射共4類合計89項能力,全年提報手工監(jiān)測數據超10000個,保障了常規(guī)監(jiān)測、執(zhí)法監(jiān)測和應急監(jiān)測等業(yè)務開展,監(jiān)測能力位居全省地市級監(jiān)測機構前列。二是勇當“逆行者”。在“1?28”溧陽中材危廢倉庫火災事故應急中,監(jiān)控中心迅速反應、科學應對,為應急處置提供了有效的監(jiān)測技術支撐。整個歲末年初,從中心領導到普通員工,加班加點完成了從突發(fā)事件響應到終止的全過程環(huán)境應急監(jiān)測。三是做好“千斤頂”。在涉疫廢水監(jiān)測中,中心共組織出動監(jiān)測450人次,不懼風險、勇挑重擔,為全市抗疫和防疫工作筑起了環(huán)境安全防護墻。在五牧斷面水質年度達標攻堅戰(zhàn)中,監(jiān)控中心加班加點、隨送隨析,為環(huán)境決策提供了及時的數據支撐。四是跑出“加速度”。自監(jiān)控中心組建移動源與輻射科后,不斷加強人員配備、核與輻射監(jiān)測設備等建設,提升軟硬實力,以最快的速度通過專項監(jiān)測能力認證,并多次參加市、區(qū)兩級核與輻射突發(fā)環(huán)境事件應急演練,在實戰(zhàn)中得到錘煉。2022年11月,在省生態(tài)環(huán)境廳舉辦的“2022年江蘇省生態(tài)環(huán)境輻射監(jiān)測能力比武”中監(jiān)控中心3名同志出色完成了各項比賽科目,以全省總分第三名的優(yōu)異成績榮獲團體三等獎,真正實現了市級輻射監(jiān)測能力從無到有、從弱到強的轉變。

二、重點強化非現場監(jiān)管和預警指揮中心

一是基本完成智慧感知能力建設。通過努力,年內基本完成全市重點排污單位、VOCs重點監(jiān)管企業(yè)、限值限量工業(yè)園區(qū)企業(yè)在線全聯全控任務,為生態(tài)環(huán)境非現場監(jiān)管工作打好了基礎。二是持續(xù)優(yōu)化預警研判規(guī)則和模型。全面歸集省、市大數據平臺資源,以省生態(tài)環(huán)境大數據平臺及回流數據為主,以市級平臺功能開發(fā)為輔,設計完善非現場監(jiān)管數據研判模型,不斷訓練優(yōu)化平臺報警功能,真正實現預警監(jiān)控由“人工發(fā)現”到“智能感知”的轉變。三是基本形成非現場監(jiān)管體制架構。指揮中心利用各類監(jiān)測監(jiān)控平臺對納入非現場監(jiān)管名錄的企業(yè)聯網數據開展24小時巡查,發(fā)現涉嫌違法的數據線索形成監(jiān)管問題清單,及時推送執(zhí)法部門;對環(huán)境質量異常高值信息開展原因分析,通知屬地生態(tài)環(huán)境部門迅速壓降異常高值,形成了實時監(jiān)控、分析研判、及時預警,問題交辦、跟蹤反饋的閉環(huán)管理機制,優(yōu)化了省級非現場監(jiān)管的工作內容和流程。2022年共計預警反饋督辦事項565條,其中指揮調度事項55條,污染源小時超標數據、治污設施異常信息共1927條,為新型案件非現場和現場查處、證據固定、數據審核提供有力的技術保障。

三、打造市級環(huán)境技術服務和綜合分析中心

在隊伍建設上,監(jiān)控中心通過多種途徑擴充力量、引進人才,工作人員從去年底22人增加至44人,同時優(yōu)化了內部組織架構,使各項業(yè)務高效運行;在服務管理上,監(jiān)控中心著力推進監(jiān)測監(jiān)控從數量規(guī)模型向質量效能型跨越,在每月環(huán)境質量形勢分析、新孟河沿程水環(huán)境變化趨勢及對策建議報告、應急監(jiān)測處置應對報送等工作中,喚醒監(jiān)測數據資源,充分發(fā)揮生態(tài)環(huán)境監(jiān)測支撐、引領、服務的作用;在運行架構上,中心初步構建起了從智慧感知、發(fā)現問題、現場調查、實驗分析、綜合診斷到解決方案的業(yè)務流程框架,促進監(jiān)控和監(jiān)測業(yè)務的高度融合,加快了復合型生態(tài)環(huán)境專業(yè)技術人員的培養(yǎng)。

7月,監(jiān)控中心獲得中共常州市委和常州市人民政府授予的“常州市推動高質量發(fā)展先進集體”稱號。

第二部分  常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心2022年度單位決算表

收入支出決算總表





公開01表

單位名稱:常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心

金額單位:萬元

收入

支出

項目

決算數

按功能分類

決算數

一、一般公共預算財政撥款收入

2,047.37

一、一般公共服務支出



二、政府性基金預算財政撥款收入



二、外交支出



三、國有資本經營預算財政撥款收入



三、國防支出



四、上級補助收入



四、公共安全支出



五、事業(yè)收入



五、教育支出



六、經營收入

1.99

六、科學技術支出



七、附屬單位上繳收入



七、文化旅游體育與傳媒支出



八、其他收入



八、社會保障和就業(yè)支出







九、衛(wèi)生健康支出

3.98





十、節(jié)能環(huán)保支出

1,981.14





十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出







十二、農林水支出







十三、交通運輸支出







十四、資源勘探工業(yè)信息等支出







十五、商業(yè)服務業(yè)等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地區(qū)支出







十八、自然資源海洋氣象等支出







十九、住房保障支出

64.24





二十、糧油物資儲備支出







二十一、國有資本經營預算支出







二十二、災害防治及應急管理支出







二十三、其他支出







二十四、債務還本支出







二十五、債務付息支出







二十六、抗疫特別國債安排的支出



本年收入合計

2,049.36

本年支出合計

2,049.36

使用非財政撥款結余



結余分配



年初結轉和結余



年末結轉和結余











總計

2,049.36

總計

2,049.36

注:本表反映本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。



收入決算表













公開02表

單位名稱:常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心

金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

財政專戶管理教育收費

事業(yè)收入(不含專戶管理教育收費)

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類

科目編碼

科目名稱

合計

2,049.36

2,047.37







1.99





210

衛(wèi)生健康支出

3.98

3.98













21011

 行政事業(yè)單位醫(yī)療

3.98

3.98













2101103

   公務員醫(yī)療補助

3.98

3.98













211

節(jié)能環(huán)保支出

1,981.14

1,979.15







1.99





21101

 環(huán)境保護管理事務

1,698.37

1,696.39







1.99





2110199

   其他環(huán)境保護管理事務支出

1,698.37

1,696.39







1.99





21104

 自然生態(tài)保護

282.77

282.77













2110401

   生態(tài)保護

282.77

282.77













221

住房保障支出

64.24

64.24













22102

 住房改革支出

64.24

64.24













2210201

   住房公積金

20.29

20.29













2210202

   提租補貼

4.63

4.63













2210203

   購房補貼

39.32

39.32













注:本表反映本年度取得的各項收入情況。本表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。


支出決算表











公開03表

單位名稱:常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類

科目編碼

科目名稱

合計

2,049.36

779.34

1,268.03



1.99



210

衛(wèi)生健康支出

3.98

3.98









21011

 行政事業(yè)單位醫(yī)療

3.98

3.98









2101103

   公務員醫(yī)療補助

3.98

3.98









211

節(jié)能環(huán)保支出

1,981.14

711.12

1,268.03



1.99



21101

 環(huán)境保護管理事務

1,698.37

711.12

985.26



1.99



2110199

   其他環(huán)境保護管理事務支出

1,698.37

711.12

985.26



1.99



21104

 自然生態(tài)保護

282.77



282.77







2110401

   生態(tài)保護

282.77



282.77







221

住房保障支出

64.24

64.24









22102

 住房改革支出

64.24

64.24









2210201

   住房公積金

20.29

20.29









2210202

   提租補貼

4.63

4.63









2210203

   購房補貼

39.32

39.32









注:本表反映本年度各項支出情況。本表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。


財政撥款收入支出決算總表











公開04表

單位名稱:常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心

金額單位:萬元

收 入

支 出

項 目

決算數

按功能分類

決算數

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款收入

2,047.37

一、一般公共服務支出









二、政府性基金預算財政撥款收入



二、外交支出









三、國有資本經營預算財政撥款收入



三、國防支出













四、公共安全支出













五、教育支出













六、科學技術支出













七、文化旅游體育與傳媒支出













八、社會保障和就業(yè)支出













九、衛(wèi)生健康支出

3.98

3.98









十、節(jié)能環(huán)保支出

1,979.15

1,979.15









十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出













十二、農林水支出













十三、交通運輸支出













十四、資源勘探工業(yè)信息等支出













十五、商業(yè)服務業(yè)等支出













十六、金融支出













十七、援助其他地區(qū)支出













十八、自然資源海洋氣象等支出













十九、住房保障支出

64.24

64.24









二十、糧油物資儲備支出













二十一、國有資本經營預算支出













二十二、災害防治及應急管理支出













二十三、其他支出













二十四、債務還本支出













二十五、債務付息支出













二十六、抗疫特別國債安排的支出









本年收入合計

2,047.37

本年支出合計

2,047.37

2,047.37





年初財政撥款結轉和結余



年末財政撥款結轉和結余









一、一般公共預算財政撥款













二、政府性基金預算財政撥款













三、國有資本經營預算財政撥款













總計

2,047.37

總計

2,047.37

2,047.37





注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。本表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。



財政撥款支出決算表(功能科目)





公開05表

單位名稱:常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心





金額單位:萬元

項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

2,047.37

779.34

1,268.03

210

衛(wèi)生健康支出

3.98

3.98



21011

 行政事業(yè)單位醫(yī)療

3.98

3.98



2101103

   公務員醫(yī)療補助

3.98

3.98



211

節(jié)能環(huán)保支出

1,979.15

711.12

1,268.03

21101

 環(huán)境保護管理事務

1,696.39

711.12

985.26

2110199

   其他環(huán)境保護管理事務支出

1,696.39

711.12

985.26

21104

 自然生態(tài)保護

282.77



282.77

2110401

   生態(tài)保護

282.77



282.77

221

住房保障支出

64.24

64.24



22102

 住房改革支出

64.24

64.24



2210201

   住房公積金

20.29

20.29



2210202

   提租補貼

4.63

4.63



2210203

   購房補貼

39.32

39.32



注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款支出情況。本表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。


財政撥款基本支出決算表(經濟科目)







公開06表

單位名稱:常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心

金額單位:萬元

項 目

財政撥款基本支出

經濟分類科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

合計

779.34

728.47

50.87

301

工資福利支出

728.47

728.47



30101

 基本工資

142.08

142.08



30102

 津貼補貼

268.32

268.32



30103

 獎金

3.31

3.31



30106

 伙食補助費







30107

 績效工資

136.84

136.84



30108

 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

48.14

48.14



30109

 職業(yè)年金繳費

24.07

24.07



30110

 職工基本醫(yī)療保險繳費

20.02

20.02



30111

 公務員醫(yī)療補助繳費

11.25

11.25



30112

 其他社會保障繳費

1.71

1.71



30113

 住房公積金

54.92

54.92



30114

 醫(yī)療費







30199

 其他工資福利支出

17.80

17.80



302

商品和服務支出

50.87



50.87

30201

 辦公費

9.19



9.19

30202

 印刷費







30203

 咨詢費







30204

 手續(xù)費







30205

 水費

0.72



0.72

30206

 電費

21.44



21.44

30207

 郵電費







30208

 取暖費







30209

 物業(yè)管理費







30211

 差旅費

4.68



4.68

30212

 因公出國(境)費用







30213

 維修(護)費







30214

 租賃費







30215

 會議費

2.00



2.00

30216

 培訓費

0.97



0.97

30217

 公務接待費







30218

 專用材料費







30224

 被裝購置費







30225

 專用燃料費







30226

 勞務費







30227

 委托業(yè)務費







30228

 工會經費

1.65



1.65

30229

 福利費

3.69



3.69

30231

 公務用車運行維護費







30239

 其他交通費用







30240

 稅金及附加費用







30299

 其他商品和服務支出

6.54



6.54

303

對個人和家庭的補助







30301

 離休費







30302

 退休費







30303

 退職(役)費







30304

 撫恤金







30305

 生活補助







30306

 救濟費







30307

 醫(yī)療費補助







30308

 助學金







30309

 獎勵金







30310

 個人農業(yè)生產補貼







30311

 代繳社會保險費







30399

 其他對個人和家庭的補助







307

債務利息及費用支出







30701

 國內債務付息







30702

 國外債務付息







30703

 國內債務發(fā)行費用







30704

 國外債務發(fā)行費用







310

資本性支出







31001

 房屋建筑物購建







31002

 辦公設備購置







31003

 專用設備購置







31005

 基礎設施建設







31006

 大型修繕







31007

 信息網絡及軟件購置更新







31008

 物資儲備







31009

 土地補償







31010

 安置補助







31011

 地上附著物和青苗補償







31012

 拆遷補償







31013

 公務用車購置







31019

 其他交通工具購置







31021

 文物和陳列品購置







31022

 無形資產購置







31099

 其他資本性支出







312

對企業(yè)補助







31201

 資本金注入







31203

 政府投資基金股權投資







31204

 費用補貼







31205

 利息補貼







31299

 其他對企業(yè)補助







399

其他支出







39907

 國家賠償費用支出







39908

 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼







39909

 經常性贈與







39910

 資本性贈與







注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款基本支出情況。本表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。


一般公共預算支出決算表(功能科目)







公開07表

單位名稱:常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心

金額單位:萬元

項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

2,047.37

779.34

1,268.03

210

衛(wèi)生健康支出

3.98

3.98



21011

 行政事業(yè)單位醫(yī)療

3.98

3.98



2101103

   公務員醫(yī)療補助

3.98

3.98



211

節(jié)能環(huán)保支出

1,979.15

711.12

1,268.03

21101

 環(huán)境保護管理事務

1,696.39

711.12

985.26

2110199

   其他環(huán)境保護管理事務支出

1,696.39

711.12

985.26

21104

 自然生態(tài)保護

282.77



282.77

2110401

   生態(tài)保護

282.77



282.77

221

住房保障支出

64.24

64.24



22102

 住房改革支出

64.24

64.24



2210201

   住房公積金

20.29

20.29



2210202

   提租補貼

4.63

4.63



2210203

   購房補貼

39.32

39.32



注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款支出情況。本表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。




一般公共預算基本支出決算表(經濟科目)



公開08表

單位名稱:常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心

金額單位:萬元

項 目

一般公共預算財政撥款基本支出

經濟分類科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

合計

779.34

728.47

50.87

301

工資福利支出

728.47

728.47



30101

 基本工資

142.08

142.08



30102

 津貼補貼

268.32

268.32



30103

 獎金

3.31

3.31



30106

 伙食補助費







30107

 績效工資

136.84

136.84



30108

 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

48.14

48.14



30109

 職業(yè)年金繳費

24.07

24.07



30110

 職工基本醫(yī)療保險繳費

20.02

20.02



30111

 公務員醫(yī)療補助繳費

11.25

11.25



30112

 其他社會保障繳費

1.71

1.71



30113

 住房公積金

54.92

54.92



30114

 醫(yī)療費







30199

 其他工資福利支出

17.80

17.80



302

商品和服務支出

50.87



50.87

30201

 辦公費

9.19



9.19

30202

 印刷費







30203

 咨詢費







30204

 手續(xù)費







30205

 水費

0.72



0.72

30206

 電費

21.44



21.44

30207

 郵電費







30208

 取暖費







30209

 物業(yè)管理費







30211

 差旅費

4.68



4.68

30212

 因公出國(境)費用







30213

 維修(護)費







30214

 租賃費







30215

 會議費

2.00



2.00

30216

 培訓費

0.97



0.97

30217

 公務接待費







30218

 專用材料費







30224

 被裝購置費







30225

 專用燃料費







30226

 勞務費







30227

 委托業(yè)務費







30228

 工會經費

1.65



1.65

30229

 福利費

3.69



3.69

30231

 公務用車運行維護費







30239

 其他交通費用







30240

 稅金及附加費用







30299

 其他商品和服務支出

6.54



6.54

303

對個人和家庭的補助







30301

 離休費







30302

 退休費







30303

 退職(役)費







30304

 撫恤金







30305

 生活補助







30306

 救濟費







30307

 醫(yī)療費補助







30308

 助學金







30309

 獎勵金







30310

 個人農業(yè)生產補貼







30311

 代繳社會保險費







30399

 其他對個人和家庭的補助







307

債務利息及費用支出







30701

 國內債務付息







30702

 國外債務付息







30703

 國內債務發(fā)行費用







30704

 國外債務發(fā)行費用







310

資本性支出







31001

 房屋建筑物購建







31002

 辦公設備購置







31003

 專用設備購置







31005

 基礎設施建設







31006

 大型修繕







31007

 信息網絡及軟件購置更新







31008

 物資儲備







31009

 土地補償







31010

 安置補助







31011

 地上附著物和青苗補償







31012

 拆遷補償







31013

 公務用車購置







31019

 其他交通工具購置







31021

 文物和陳列品購置







31022

 無形資產購置







31099

 其他資本性支出







312

對企業(yè)補助







31201

 資本金注入







31203

 政府投資基金股權投資







31204

 費用補貼







31205

 利息補貼







31299

 其他對企業(yè)補助







399

其他支出







39907

 國家賠償費用支出







39908

 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼







39909

 經常性贈與







39910

 資本性贈與







注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款基本支出情況。本表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。


財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出決算表

公開09表

單位名稱:常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心

金額單位:萬元

預算數

決算數

“三公”經費

會議費

培訓費

“三公”經費

會議費

培訓費

“三公”經費合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務

接待費

“三公”經費合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務

接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.94

1.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.94

1.49

相關統(tǒng)計數:

項目

統(tǒng)計數

項目

統(tǒng)計數

因公出國(境)團組數(個)

0

因公出國(境)人次數(人)

0

公務用車購置數(輛)

0

公務用車保有量(輛)

0

國內公務接待批次(個)

0

國內公務接待人次(人)

0

國(境)外公務接待批次(個)

0

國(境)外公務接待人次(人)

0

召開會議次數(個)

6

參加會議人次(人)

75

組織培訓次數(個)

7

參加培訓人次(人)

12

注:本表反映本年度財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況。其中,預算數為全年預算數,反映按規(guī)定程序調整后的預算數;決算數是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。本表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。


政府性基金預算支出決算表







公開10表

單位名稱:常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心

金額單位:萬元

項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計



























注:本表反映本年度政府性基金預算財政撥款支出情況。

本單位無政府性基金預算收入支出決算,故本表為空。


國有資本經營預算支出決算表







公開11表

單位名稱:常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心

金額單位:萬元

項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計



























注:本表反映本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。

本單位無國有資本經營預算支出決算,故本表為空。


財政撥款機關運行經費支出決算表



公開12表

單位名稱:常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心

金額單位:萬元

項 目

機關運行經費支出決算

科目編碼

科目名稱

合計



302

商品和服務支出



30201

 辦公費



30202

 印刷費



30203

 咨詢費



30204

 手續(xù)費



30205

 水費



30206

 電費



30207

 郵電費



30208

 取暖費



30209

 物業(yè)管理費



30211

 差旅費



30212

 因公出國(境)費用



30213

 維修(護)費



30214

 租賃費



30215

 會議費



30216

 培訓費



30217

 公務接待費



30218

 專用材料費



30224

 被裝購置費



30225

 專用燃料費



30226

 勞務費



30227

 委托業(yè)務費



30228

 工會經費



30229

 福利費



30231

 公務用車運行維護費



30239

 其他交通費用



30240

 稅金及附加費用



30299

 其他商品和服務支出



307

債務利息及費用支出



310

資本性支出



31001

 房屋建筑物購建



31002

 辦公設備購置



31003

 專用設備購置



31005

 基礎設施建設



31006

 大型修繕



31007

 信息網絡及軟件購置更新



31008

 物資儲備



31009

 土地補償



31010

 安置補助



31011

 地上附著物和青苗補償



31012

 拆遷補償



31013

 公務用車購置



31019

 其他交通工具購置



31021

 文物和陳列品購置



31022

 無形資產購置



31099

 其他資本性支出



312

對企業(yè)補助



399

其他支出



注:“機關運行經費” 指行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

本單位無財政撥款機關運行經費支出決算,故本表為空。



政府采購支出決算表







公開13表

單位名稱:常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心

單位:萬元

項目

金 額

一、政府采購支出合計



 (一)政府采購貨物支出



 (二)政府采購工程支出



 (三)政府采購服務支出



二、政府采購授予中小企業(yè)合同金額



 其中:授予小微企業(yè)合同金額



注:政府采購支出信息為單位納入部門預算范圍的各項政府采購支出情況。

本單位無政府采購支出決算,故本表為空。

第三部分2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入、支出決算總計2,049.36萬元。與上年相比,收、支總計各減少4,309.47萬元,減少67.77%。其中:

(一)收入決算總計2,049.36萬元。包括:

1.本年收入決算合計2,049.36萬元。與上年相比,減少4,309.47萬元,減少67.77%,變動原因:2021年下達了一次性開辦經費用于儀器設備采購和實驗室建設。

2.使用非財政撥款結余0萬元。與上年決算數相同。

3.年初結轉和結余0萬元。與上年決算數相同。

(二)支出決算總計2,049.36萬元。包括:

1.本年支出決算合計2,049.36萬元。與上年相比,減少4,309.47萬元,減少67.77%,變動原因:2021年監(jiān)控中心處于籌建階段,完成了儀器設備采購和實驗室建設。

2.結余分配0萬元。與上年決算數相同。

3.年末結轉和結余0萬元。與上年決算數相同。

二、收入決算情況說明

2022年度本年收入決算合計2,049.36萬元,其中:財政撥款收入2,047.37萬元,占99.9%;上級補助收入0萬元,占0%;財政專戶管理教育收費0萬元,占0%;事業(yè)收入(不含專戶管理教育收費)0萬元,占0%;經營收入1.99萬元,占0.1%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

2022年度本年支出決算合計2,049.36萬元,其中:基本支出779.34萬元,占38.03%;項目支出1,268.03萬元,占61.87%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出1.99萬元,占0.1%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入、支出決算總計2,047.37萬元。與上年相比,收、支總計各減少3,759.34萬元,減少64.74%,變動原因:2021年監(jiān)控中心處于籌建階段,完成了儀器設備采購和實驗室建設。

五、財政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出決算反映的是一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度財政撥款結轉資金發(fā)生的支出。

2022年度財政撥款支出決算2,047.37萬元,占本年支出合計的99.9%。與2022年度財政撥款支出年初預算1,225.88萬元相比,完成年初預算的167.01%。其中:

(一)衛(wèi)生健康支出(類)

行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)。年初預算3.98萬元,支出決算3.98萬元,完成年初預算的100%。決算數與年初預算數相同。

(二)節(jié)能環(huán)保支出(類)

1.環(huán)境保護管理事務(款)其他環(huán)境保護管理事務支出(項)。年初預算1,157.66萬元,支出決算1,696.39萬元,完成年初預算的146.54%。決算數與年初預算數的差異原因:由于新增員工對年中預算進行了相應追加。

2.自然生態(tài)保護(款)生態(tài)保護(項)。年初預算0萬元,支出決算282.77萬元,(年初預算數為0萬元,無法計算完成比率)決算數與年初預算數的差異原因:增加部分為環(huán)保專項,年初無預算,由市局于年中下達。

(三)住房保障支出(類)

1.住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算20.29萬元,支出決算20.29萬元,完成年初預算的100%。決算數與年初預算數相同。

2.住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算4.63萬元,支出決算4.63萬元,完成年初預算的100%。決算數與年初預算數相同。

3.住房改革支出(款)購房補貼(項)。年初預算39.32萬元,支出決算39.32萬元,完成年初預算的100%。決算數與年初預算數相同。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出決算779.34萬元,其中:

(一)人員經費728.47萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

(二)公用經費50.87萬元。主要包括:辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出決算2,047.37萬元。與上年相比,減少3,759.34萬元,減少64.74%,變動原因:2021年監(jiān)控中心處于籌建階段,完成了儀器設備采購和實驗室建設,2022年減少了該部分能力建設硬件配置費用。

八、一般公共預算基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算779.34萬元,其中:

(一)人員經費728.47萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

(二)公用經費50.87萬元。主要包括:辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

九、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況說明

(一)財政撥款“三公”經費支出總體情況說明。

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算0萬元(其中:一般公共預算支出0萬元;政府性基金預算支出0萬元;國有資本經營預算支出0萬元)。與上年決算數相同。

(二)財政撥款“三公”經費支出具體情況說明。

1.因公出國(境)費支出預算0萬元(其中:一般公共預算支出0萬元;政府性基金預算支出0萬元;國有資本經營預算支出0萬元),支出決算0萬元(其中:一般公共預算支出0萬元;政府性基金預算支出0萬元;國有資本經營預算支出0萬元),完成調整后預算的100%,決算數與預算數相同。全年使用財政撥款涉及的出國(境)團組0個,累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出預算0萬元(其中:一般公共預算支出0萬元;政府性基金預算支出0萬元;國有資本經營預算支出0萬元),支出決算0萬元(其中:一般公共預算支出0萬元;政府性基金預算支出0萬元;國有資本經營預算支出0萬元),完成調整后預算的100%,決算數與預算數相同。其中:

(1)公務用車購置支出決算0萬元。本年度使用財政撥款購置公務用車0輛。

(2)公務用車運行維護費支出決算0萬元。公務用車運行維護費主要用于按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2022年12月31日,使用財政撥款開支的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出預算0萬元(其中:一般公共預算支出0萬元;政府性基金預算支出0萬元;國有資本經營預算支出0萬元),支出決算0萬元(其中:一般公共預算支出0萬元;政府性基金預算支出0萬元;國有資本經營預算支出0萬元),完成調整后預算的100%,決算數與預算數相同。其中:國內公務接待支出0萬元,接待0批次,0人次;國(境)外公務接待支出0萬元,接待0批次0人次。

(三)財政撥款會議費支出決算情況說明。

2022年度財政撥款會議費支出預算3.94萬元(其中:一般公共預算支出3.94萬元;政府性基金預算支出0萬元;國有資本經營預算支出0萬元),支出決算3.94萬元(其中:一般公共預算支出3.94萬元;政府性基金預算支出0萬元;國有資本經營預算支出0萬元),完成調整后預算的100%,決算數與預算數相同。2022年度全年召開會議6個,參加會議75人次,開支內容:召開及參加會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費等。

(四)財政撥款培訓費支出決算情況說明。

2022年度財政撥款培訓費支出預算1.49萬元(其中:一般公共預算支出1.49萬元;政府性基金預算支出0萬元;國有資本經營預算支出0萬元),支出決算1.49萬元(其中:一般公共預算支出1.49萬元;政府性基金預算支出0萬元;國有資本經營預算支出0萬元),完成調整后預算的100%,決算數與預算數相同。2022年度全年組織培訓7個,組織培訓12人次,開支內容:組織及參加培訓期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓資料費、交通費等。

十、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款支出決算0萬元。與上年決算數相同。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度國有資本經營預算財政撥款支出決算0萬元。與上年決算數相同。

十二、財政撥款機關運行經費支出決算情況說明

2022年度機關運行經費支出決算0萬元(其中:一般公共預算支出0萬元;政府性基金預算支出0萬元;國有資本經營預算支出0萬元)。與上年決算數相同。

十三、政府采購支出決算情況說明

2022年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額0萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

十四、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日,本單位共有車輛5輛,其中:副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車5輛;單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設備5臺(套)。

十五、預算績效評價工作開展情況

2022年度,本單位共0個項目開展了財政重點績效評價,涉及財政性資金合計0萬元;本單位未開展單位整體支出財政重點績效評價,涉及財政性資金0萬元。

本單位共對上年度已實施完成的7個項目開展了績效自評價,涉及財政性資金合計1,000萬元;本單位共開展1項單位整體支出績效自評價,涉及財政性資金合計1,225.88萬元。

第四部分 名詞解釋



一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經營預算財政撥款。

二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、財政專戶管理教育收費:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

四、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

五、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

八、使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余(原事業(yè)基金)彌補當年收支差額的數額。

九、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

十、結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取各類結余的情況。

十一、年末結轉和結余資金:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

十二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所發(fā)生的支出,包括人員經費和公用經費。

十三、項目支出:指在為完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)以及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

十八、機關運行經費:指行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

十九、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。

二十、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(款)其他環(huán)境保護管理事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于環(huán)境保護管理事務方面的支出。

二十一、節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(款)生態(tài)保護(項):反映用于生態(tài)功能區(qū)、生態(tài)示范區(qū)、生態(tài)?。ㄊ?、縣)管理及能力建設、日常管護、宣教、試點示范等支出,生態(tài)修復支出,資源開發(fā)生態(tài)監(jiān)管支出,生態(tài)護林員的勞務報酬等支出。

二十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

二十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):反映按房改政策規(guī)定的標準,行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。

二十四、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

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