您當前的位置:
首頁 >> 政務公開 >> 正文
瀏覽次數(shù):
信息名稱:常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心2024年度單位預算公開
索 引 號:014109840/2024-00062
法定主動公開分類:財政預決算公開 公開方式:主動公開
文件編號: 發(fā)布機構(gòu):市生態(tài)環(huán)境局
生成日期:2024-02-20 公開日期:2024-02-20 廢止日期:有效
內(nèi)容概述:生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心2024年度單位預算公開
常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心2024年度單位預算公開

目  錄

第一部分    單位概況

一、主要職能

二、單位機構(gòu)設(shè)置及預算單位構(gòu)成情況

三、2024年度單位主要工作任務及目標

第二部分2024年度單位預算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、財政撥款支出表(功能科目)

六、財政撥款基本支出表(經(jīng)濟科目)

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出表

十、政府性基金預算支出表

十一、國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十二、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算表

十三、政府采購支出表

第三部分2024年度單位預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分   單位概況

一、主要職能

常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心負責全市環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測和應急監(jiān)測,生態(tài)環(huán)境信息系統(tǒng)建設(shè)管理和大數(shù)據(jù)應用開發(fā),移動源污染監(jiān)管的技術(shù)支持,承擔環(huán)境宣傳教育工作。主要職責是:

(一)負責編制生態(tài)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控能力和信息化建設(shè)規(guī)劃,協(xié)助編制全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測和信息年度工作計劃,承擔環(huán)境統(tǒng)計的技術(shù)工作。

(二)承擔環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測、溯源監(jiān)測及各類專項工作的現(xiàn)場采樣和實驗分析,組織實施輻射環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和執(zhí)法監(jiān)測,組織做好突發(fā)環(huán)境污染事故和輻射事故應急監(jiān)測,參與重大環(huán)境污染事件和跨區(qū)域污染事件的現(xiàn)場調(diào)查工作。

(三)承擔市級生態(tài)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控相關(guān)信息系統(tǒng)的開發(fā)建設(shè)和運維管理;負責市級生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)中心建設(shè),全市生態(tài)環(huán)境信息歸集,以及生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)管理和開發(fā)應用;承擔市級信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運維。

(四)負責環(huán)境質(zhì)量和污染源預警及各類綜合分析工作;組織監(jiān)控數(shù)據(jù)、監(jiān)測數(shù)據(jù)超標預警轉(zhuǎn)辦督辦工作;負責事權(quán)范圍內(nèi)水質(zhì)、大氣和噪聲自動站運維機構(gòu)的質(zhì)量監(jiān)管和技術(shù)指導。

(五)參與制定全市機動車和非道路移動機械污染防治工作計劃,開展機動車環(huán)保檢測機構(gòu)日常監(jiān)督管理。負責全市機動車和非道路移動機械排氣污染防治日常監(jiān)管以及油氣污染治理督查的技術(shù)支持。

(六)承擔環(huán)境監(jiān)測質(zhì)量保證與質(zhì)量控制的技術(shù)支持工作;提供技術(shù)培訓、環(huán)境監(jiān)測與信息服務;協(xié)助對社會化環(huán)境檢測機構(gòu)、排污單位自行監(jiān)測開展監(jiān)督與檢查。

(七)負責開展生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育工作。

(八)承辦上級交辦的其他任務。

二、單位機構(gòu)設(shè)置及預算單位構(gòu)成情況

根據(jù)單位職責分工,本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:辦公室(宣教科)、綜合業(yè)務科(總工辦)、質(zhì)量技術(shù)管理科、監(jiān)控預警科、分析測試科、監(jiān)測與應急科(環(huán)境調(diào)查一科)、移動源與輻射科(環(huán)境調(diào)查二科)、系統(tǒng)建設(shè)運行科。市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心設(shè)7個分支機構(gòu),分別為溧陽分中心、金壇分中心、武進分中心、新北分中心、天寧分中心、鐘樓分中心、經(jīng)開區(qū)分中心,規(guī)格均相當于副科級。本單位無下屬單位。

三、2024年度單位主要工作任務及目標

2024年,我中心將緊緊圍繞省廳、市局決策部署,鎖定“帶好隊伍,打開格局,擦亮名片”的發(fā)展理念,提升三項能力、打造三個亮點,進一步匹配服務管理重點任務的需求,持續(xù)奮進“省內(nèi)一流,國內(nèi)知名”的戰(zhàn)略定位。

(一)服務管理,瞄準重點,著力提升三項能力

一是全面提升污染源監(jiān)測能力。持續(xù)貫徹落實省廳基層監(jiān)測機構(gòu)規(guī)范化建設(shè)要求,在今年本部和武進分中心第一批通過規(guī)范化建設(shè)的基礎(chǔ)上,指導溧陽、金壇、新北3個分中心全面通過規(guī)范化建設(shè)評定。年內(nèi)根據(jù)基層規(guī)范化建設(shè)的核心要求,引領(lǐng)全市監(jiān)測條線壓實執(zhí)法和應急監(jiān)測主責主業(yè),整體提升監(jiān)測條線自行開展污染源監(jiān)督性監(jiān)測比例。開展污染源在線比對監(jiān)測規(guī)范化培訓,提升通過現(xiàn)場監(jiān)測發(fā)現(xiàn)和精準固定污染源問題的能力。同時,引領(lǐng)建設(shè)本市環(huán)境應急監(jiān)測能力物資庫,在面臨持續(xù)應急和重大事件時,快速形成多方協(xié)同作戰(zhàn)的監(jiān)測能力隊伍。

二是重點強化非現(xiàn)場監(jiān)管能力。進一步細化非現(xiàn)場監(jiān)管工作實施流程,銜接各業(yè)務處室參與和指導非現(xiàn)場監(jiān)管工作,為更加及時和精準發(fā)現(xiàn)涉嫌違法線索形成技術(shù)合力;壓實企業(yè)主體責任,加強技術(shù)指導,督促企業(yè)規(guī)范標記,切實提高企業(yè)自動監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量,打擊自動監(jiān)測數(shù)據(jù)弄虛作假,不正常運行自動監(jiān)測設(shè)備等違法情況;繼續(xù)推進排污單位聯(lián)網(wǎng),規(guī)范自動監(jiān)測設(shè)施建設(shè)運行,跟蹤自動監(jiān)測設(shè)施安裝聯(lián)網(wǎng)、驗收備案、運行維護、數(shù)據(jù)傳輸、比對校驗、檢修停運等全流程規(guī)范管理,保障在線監(jiān)測數(shù)據(jù)真實準確、完整有效、合法合規(guī),推動污染源數(shù)據(jù)“真、準、全”歸集;組織開展自動監(jiān)測設(shè)施專項檢查,實施自動監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量控制,推動在線數(shù)據(jù)治理和數(shù)據(jù)歸真,為執(zhí)法應用提供可靠技術(shù)支撐;進一步提升污染源在線數(shù)據(jù)研判能力,抽調(diào)中心專業(yè)人員,成立污染源非現(xiàn)場數(shù)據(jù)研判技術(shù)組,以問題線索精準篩選為工作目標,做好非現(xiàn)場監(jiān)管工作技術(shù)保障。

三是優(yōu)化新一輪太湖治理數(shù)智能力。持續(xù)強化我市水生態(tài)環(huán)境監(jiān)測體系現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型優(yōu)勢,以“水美常州”平臺為載體,從傳統(tǒng)的壓力(污染源)到響應(環(huán)境質(zhì)量),拓展為壓力(水資源、水環(huán)境、水生境)與響應(水生生物多樣性)監(jiān)測架構(gòu),助力新一輪太湖綜合治理。構(gòu)建新孟河通量監(jiān)測監(jiān)控體系,為新孟河流域水資源水環(huán)境預測預警、調(diào)度管理提供技術(shù)支撐;持續(xù)優(yōu)化生物多樣性智慧感知網(wǎng)絡,新增5個鳥類AI智能識別點、131個eDNA生物多樣性監(jiān)測點、高光譜水質(zhì)溯源傳感器、熱力圖數(shù)據(jù)等新型感知端;提升入河(湖)排口信息化管理水平,整合基礎(chǔ)管理信息,加強在線數(shù)據(jù)共享,全面掌握排口數(shù)量、分布、排污狀況、周邊污染現(xiàn)狀等信息;實現(xiàn)新一輪太湖治理工程項目一表調(diào)度,便于及時跟蹤督查項目進度,促進形成上下聯(lián)動、貫通協(xié)同工作格局。

(二)創(chuàng)新驅(qū)動,智慧引領(lǐng),打造三個亮點

一是打造現(xiàn)場監(jiān)測“新品牌”。找準與駐市中心錯位發(fā)展的監(jiān)測新賽道,在支撐污染源管理需求上重點發(fā)力,建強匹配市級監(jiān)測職能的現(xiàn)場快響應、便攜化監(jiān)測技術(shù)水平,著力培育便攜式GCMS應用、在線儀的規(guī)范化比對等執(zhí)法應急現(xiàn)場能力。延伸非現(xiàn)場監(jiān)管技術(shù)團隊全流程工作能力,綜合運用排放源清單、污染源在線監(jiān)控、用電量及工況監(jiān)控、高架視頻監(jiān)控、無人機飛航、衛(wèi)星遙感等非現(xiàn)場手段,實現(xiàn)監(jiān)控與執(zhí)法有效聯(lián)動。

二是下好智慧監(jiān)管“先手棋”。進一步挖掘生態(tài)環(huán)境數(shù)據(jù)中心積累的多維度、細粒度、大范圍的海量數(shù)據(jù),以建設(shè)試點工作管理場景為推手,助力生態(tài)環(huán)境逐步實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。強化大數(shù)據(jù)應用,深入開發(fā)監(jiān)測數(shù)據(jù)對環(huán)境執(zhí)法預警、管理流程閉環(huán)、環(huán)境政策落地的技術(shù)支撐,搶占智慧監(jiān)測典型示范的先機。計劃打磨農(nóng)污設(shè)施非現(xiàn)場監(jiān)管、鳥類多樣性觀測、滆湖水華智能預警等智慧監(jiān)管試點場景。

三是做優(yōu)三水統(tǒng)籌“新標桿”。以服務《常州市水生態(tài)環(huán)境保護條例》貫徹實施為契機,開展以城市為單元“三水統(tǒng)籌”監(jiān)測先行先試,完善天空地一體化水生態(tài)監(jiān)測網(wǎng)絡,助力摸清我市水生態(tài)底數(shù),推動水環(huán)境、水資源和水生境變化情況的可視化感知,打造城市水生態(tài)環(huán)境現(xiàn)代化監(jiān)測省內(nèi)新標桿。

第二部分    2024年度常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心單位預算表

公開01表

收支總表

單位:常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心

單位:萬元

收入

支出

項目

預算數(shù)

項目

預算數(shù)

一、一般公共預算撥款收入

2,455.69

一、一般公共服務支出



二、政府性基金預算撥款收入



二、外交支出



三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入



三、國防支出



四、財政專戶管理資金收入



四、公共安全支出



五、事業(yè)收入



五、教育支出



六、事業(yè)單位經(jīng)營收入

10.00

六、科學技術(shù)支出



七、上級補助收入



七、文化旅游體育與傳媒支出



八、附屬單位上繳收入



八、社會保障和就業(yè)支出



九、其他收入



九、社會保險基金支出







十、衛(wèi)生健康支出

15.68





十一、節(jié)能環(huán)保支出

2,247.40





十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出







十三、農(nóng)林水支出







十四、交通運輸支出







十五、資源勘探工業(yè)信息等支出







十六、商業(yè)服務業(yè)等支出







十七、金融支出







十八、援助其他地區(qū)支出







十九、自然資源海洋氣象等支出







二十、住房保障支出

202.61





二十一、糧油物資儲備支出







二十二、國有資本經(jīng)營預算支出







二十三、災害防治及應急管理支出







二十四、預備費







二十五、其他支出







二十六、轉(zhuǎn)移性支出







二十七、債務還本支出







二十八、債務付息支出







二十九、債務發(fā)行費用支出







三十、抗疫特別國債安排的支出



本年收入合計

2,465.69

本年支出合計

2,465.69

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余



年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余



收入總計

2,465.69

支出總計

2,465.69



公開02表

收入總表

單位:常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心

單位:萬元

單位代碼

單位名稱

合計

本年收入

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

小計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營預算

財政專戶管理資金

事業(yè)

收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他

收入

小計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營預算

財政專戶管理資金

單位

資金

合計

2,465.69

2,465.69

2,455.69









10.00



















 033005

常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心

2,465.69

2,465.69

2,455.69









10.00





















公開03表

支出總表

單位:常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

事業(yè)單位

經(jīng)營支出

上繳上級支出

對附屬單位補助支出

合計

2,465.69

1,169.62

1,296.07







210

衛(wèi)生健康支出

15.68

15.68









 21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

15.68

15.68









   2101103

公務員醫(yī)療補助

15.68

15.68









211

節(jié)能環(huán)保支出

2,247.40

951.33

1,296.07







 21101

環(huán)境保護管理事務

951.33

951.33









   2110199

其他環(huán)境保護管理事務支出

951.33

951.33









 21111

污染減排

1,296.07



1,296.07







   2111101

生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息

1,296.07



1,296.07







221

住房保障支出

202.61

202.61









 22102

住房改革支出

202.61

202.61









   2210201

住房公積金

63.99

63.99









   2210202

提租補貼

48.37

48.37









   2210203

購房補貼

90.25

90.25











公開04表

財政撥款收支總表

單位:常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心

單位:萬元

收入

支出

項目

預算數(shù)

項目

預算數(shù)

一、本年收入

2,455.69

一、本年支出

2,455.69

(一)一般公共預算撥款

2,455.69

(一)一般公共服務支出



(二)政府性基金預算撥款



(二)外交支出



(三)國有資本經(jīng)營預算撥款



(三)國防支出



二、上年結(jié)轉(zhuǎn)



(四)公共安全支出



(一)一般公共預算撥款



(五)教育支出



(二)政府性基金預算撥款



(六)科學技術(shù)支出



(三)國有資本經(jīng)營預算撥款



(七)文化旅游體育與傳媒支出







(八)社會保障和就業(yè)支出







(九)社會保險基金支出







(十)衛(wèi)生健康支出

15.68





(十一)節(jié)能環(huán)保支出

2,237.40





(十二)城鄉(xiāng)社區(qū)支出







(十三)農(nóng)林水支出







(十四)交通運輸支出







(十五)資源勘探工業(yè)信息等支出







(十六)商業(yè)服務業(yè)等支出







(十七)金融支出







(十八)援助其他地區(qū)支出







(十九)自然資源海洋氣象等支出







(二十)住房保障支出

202.61





(二十一)糧油物資儲備支出







(二十二)國有資本經(jīng)營預算支出







(二十三)災害防治及應急管理支出







(二十四)預備費







(二十五)其他支出







(二十六)轉(zhuǎn)移性支出







(二十七)債務還本支出







(二十八)債務付息支出







(二十九)債務發(fā)行費用支出







(三十)抗疫特別國債安排的支出







二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余



收入總計

2,455.69

支出總計

2,455.69



公開05表

財政撥款支出表(功能科目)

單位:常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

小計

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

合計

2,455.69

1,169.62

1,104.33

65.29

1,286.07

210

衛(wèi)生健康支出

15.68

15.68

15.68





 21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

15.68

15.68

15.68





   2101103

公務員醫(yī)療補助

15.68

15.68

15.68





211

節(jié)能環(huán)保支出

2,237.40

951.33

886.04

65.29

1,286.07

 21101

環(huán)境保護管理事務

951.33

951.33

886.04

65.29



   2110199

其他環(huán)境保護管理事務支出

951.33

951.33

886.04

65.29



 21111

污染減排

1,286.07







1,286.07

   2111101

生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息

1,286.07







1,286.07

221

住房保障支出

202.61

202.61

202.61





 22102

住房改革支出

202.61

202.61

202.61





   2210201

住房公積金

63.99

63.99

63.99





   2210202

提租補貼

48.37

48.37

48.37





   2210203

購房補貼

90.25

90.25

90.25







公開06表

財政撥款基本支出表(經(jīng)濟科目)

單位:常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心

單位:萬元

部門預算支出經(jīng)濟分類科目

本年財政撥款基本支出

科目編碼

科目名稱

合計

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

合計

1,169.62

1,104.33

65.29

301

工資福利支出

1,103.82

1,103.82



 30101

基本工資

169.73

169.73



 30102

津貼補貼

138.62

138.62



 30103

獎金

250.84

250.84



 30107

績效工資

239.77

239.77



 30108

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

93.17

93.17



 30109

職業(yè)年金繳費

46.59

46.59



 30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

27.60

27.60



 30111

公務員醫(yī)療補助繳費

15.68

15.68



 30112

其他社會保障繳費

2.20

2.20



 30113

住房公積金

63.99

63.99



 30199

其他工資福利支出

55.63

55.63



302

商品和服務支出

65.29



65.29

 30201

辦公費

14.04



14.04

 30205

水費

1.95



1.95

 30206

電費

5.07



5.07

 30211

差旅費

31.20



31.20

 30215

會議費

3.51



3.51

 30216

培訓費

1.56



1.56

 30217

公務接待費

1.17



1.17

 30228

工會經(jīng)費

5.85



5.85

 30229

福利費

0.94



0.94

303

對個人和家庭的補助

0.51

0.51



 30309

獎勵金

0.03

0.03



 30399

其他對個人和家庭的補助

0.48

0.48




公開07表

一般公共預算支出表

單位:常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

小計

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

合計

2,455.69

1,169.62

1,104.33

65.29

1,286.07

210

衛(wèi)生健康支出

15.68

15.68

15.68





 21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

15.68

15.68

15.68





   2101103

公務員醫(yī)療補助

15.68

15.68

15.68





211

節(jié)能環(huán)保支出

2,237.40

951.33

886.04

65.29

1,286.07

 21101

環(huán)境保護管理事務

951.33

951.33

886.04

65.29



   2110199

其他環(huán)境保護管理事務支出

951.33

951.33

886.04

65.29



 21111

污染減排

1,286.07







1,286.07

   2111101

生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息

1,286.07







1,286.07

221

住房保障支出

202.61

202.61

202.61





 22102

住房改革支出

202.61

202.61

202.61





   2210201

住房公積金

63.99

63.99

63.99





   2210202

提租補貼

48.37

48.37

48.37





   2210203

購房補貼

90.25

90.25

90.25







公開08表

一般公共預算基本支出表

單位:常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心

單位:萬元

部門預算支出經(jīng)濟分類科目

本年一般公共預算基本支出

科目編碼

科目名稱

合計

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

合計

1,169.62

1,104.33

65.29

301

工資福利支出

1,103.82

1,103.82



 30101

基本工資

169.73

169.73



 30102

津貼補貼

138.62

138.62



 30103

獎金

250.84

250.84



 30107

績效工資

239.77

239.77



 30108

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

93.17

93.17



 30109

職業(yè)年金繳費

46.59

46.59



 30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

27.60

27.60



 30111

公務員醫(yī)療補助繳費

15.68

15.68



 30112

其他社會保障繳費

2.20

2.20



 30113

住房公積金

63.99

63.99



 30199

其他工資福利支出

55.63

55.63



302

商品和服務支出

65.29



65.29

 30201

辦公費

14.04



14.04

 30205

水費

1.95



1.95

 30206

電費

5.07



5.07

 30211

差旅費

31.20



31.20

 30215

會議費

3.51



3.51

 30216

培訓費

1.56



1.56

 30217

公務接待費

1.17



1.17

 30228

工會經(jīng)費

5.85



5.85

 30229

福利費

0.94



0.94

303

對個人和家庭的補助

0.51

0.51



 30309

獎勵金

0.03

0.03



 30399

其他對個人和家庭的補助

0.48

0.48





公開09表

一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出表

單位:常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心

單位:萬元

“三公”經(jīng)費合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行維護費

公務接待費

會議費

培訓費

小計

公務用車購置費

公務用車運行維護費

1.17

0.00

0.00

0.00

0.00

1.17

3.51

1.56



公開10表

政府性基金預算支出表

單位:常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預算支出

合計

基本支出

項目支出



合計



























注:本單位無政府性基金預算,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。


公開11表

國有資本經(jīng)營預算支出預算表

單位:常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心

單位:萬元

項   目

本年支出合計

基本支出 

項目支出

功能分類

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計




























注:本單位無國有資本經(jīng)營預算支出,故本表無數(shù)據(jù)。


公開12表

一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算表

單位:常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

機關(guān)運行經(jīng)費支出

合計















注:1.“機關(guān)運行經(jīng)費”指行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

2.本單位無一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出,故本表無數(shù)據(jù)。


公開13表

政府采購支出表

單位:常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心



單位:萬元

采購品目大類

專項名稱

經(jīng)濟科目

采購品目名稱

采購組織形式

資金來源

總計

一般公共預算資金

政府性基金

其他資金

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金

合計









270.00







270.00

服務









270.00







270.00

常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心









270.00







270.00



監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備運行維護質(zhì)控

維修(護)費

其他生態(tài)環(huán)境保護和治理服務

分散采購

270.00







270.00


第三部分    2024年度單位預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心2024年度收入、支出預算總計2,465.69萬元,與上年相比收、支預算總計各增加249.9萬元,增長11.28%。其中:

(一)收入預算總計2,465.69萬元。包括:

1.本年收入合計2,465.69萬元。

(1)一般公共預算撥款收入2,455.69萬元,與上年相比增加648.6萬元,增長35.89%。主要原因是人員增加和儀器設(shè)備運維質(zhì)控費用增加。

(2)政府性基金預算撥款收入0萬元,與上年預算數(shù)相同。

(3)國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元,與上年預算數(shù)相同。

(4)財政專戶管理資金收入0萬元,與上年相比減少408.7萬元,減少100%。主要原因是408.7萬為我中心監(jiān)測監(jiān)控能力建設(shè)結(jié)轉(zhuǎn)尾款,已于2023年結(jié)清,2024年無財政專戶管理資金收入。

(5)事業(yè)收入0萬元,與上年預算數(shù)相同。

(6)事業(yè)單位經(jīng)營收入10萬元,與上年相比增加10萬元(去年預算數(shù)為0萬元,無法計算增減比率)。主要原因是預計2024年經(jīng)營收入比2023年有所增加。

(7)上級補助收入0萬元,與上年預算數(shù)相同。

(8)附屬單位上繳收入0萬元,與上年預算數(shù)相同。

(9)其他收入0萬元,與上年預算數(shù)相同。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元。與上年預算數(shù)相同。

(二)支出預算總計2,465.69萬元。包括:

1.本年支出合計2,465.69萬元。

(1)衛(wèi)生健康支出(類)支出15.68萬元,主要用于公務員醫(yī)療補助。與上年相比增加3.79萬元,增長31.88%。主要原因是人員增加。

(2)節(jié)能環(huán)保支出(類)支出2,247.4萬元,主要用于其他環(huán)境保護管理事務支出。與上年相比增加206.53萬元,增長10.12%。主要原因是人員增加和儀器設(shè)備運維質(zhì)控費用增加。

(3)住房保障支出(類)支出202.61萬元,主要用于員工住房公積金、提租補貼和購房補貼。與上年相比增加39.58萬元,增長24.28%。主要原因是人員增加。

2.年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元。

二、收入預算情況說明

常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心2024年收入預算合計2,465.69萬元,包括本年收入2,465.69萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

其中:

本年一般公共預算收入2,455.69萬元,占99.59%;

本年政府性基金預算收入0萬元,占0%;

本年國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,占0%;

本年財政專戶管理資金0萬元,占0%;

本年事業(yè)收入0萬元,占0%;

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入10萬元,占0.41%;

本年上級補助收入0萬元,占0%;

本年附屬單位上繳收入0萬元,占0%;

本年其他收入0萬元,占0%;

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預算收入0萬元,占0%;

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預算收入0萬元,占0%;

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,占0%;

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金0萬元,占0%;

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元,占0%。

三、支出預算情況說明

常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心2024年支出預算合計2,465.69萬元,其中:

基本支出1,169.62萬元,占47.44%;

項目支出1,296.07萬元,占52.56%;

事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,占0%;

上繳上級支出0萬元,占0%;

對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心2024年度財政撥款收、支總預算2,455.69萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加648.6萬元,增長35.89%。主要原因是人員增加和儀器設(shè)備運維質(zhì)控費用增加。

五、財政撥款支出預算情況說明

常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心2024年財政撥款預算支出2,455.69萬元,占本年支出合計的99.59%。與上年相比,財政撥款支出增加648.6萬元,增長35.89%。主要原因是人員增加導致的人員基本支出增加和儀器設(shè)備運維質(zhì)控增加的項目支出。

其中:

(一)衛(wèi)生健康支出(類)

行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)支出15.68萬元,與上年相比增加3.79萬元,增長31.88%。主要原因是人員增加。

(二)節(jié)能環(huán)保支出(類)

1.環(huán)境保護管理事務(款)其他環(huán)境保護管理事務支出(項)支出951.33萬元,與上年相比減少680.84萬元,減少41.71%。主要原因是2023年項目支出的功能科目為環(huán)境保護管理事務(款)其他環(huán)境保護管理事務支出(項)支出,2024年調(diào)整為污染減排(款)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息(項)支出。

2.污染減排(款)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息(項)支出1,286.07萬元,與上年相比增加1,286.07萬元(去年預算數(shù)為0萬元,無法計算增減比率)。主要原因是2023年項目支出的功能科目為環(huán)境保護管理事務(款)其他環(huán)境保護管理事務支出(項)支出,2024年調(diào)整為污染減排(款)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息(項)支出。

(三)住房保障支出(類)

1.住房改革支出(款)住房公積金(項)支出63.99萬元,與上年相比增加12.5萬元,增長24.28%。主要原因是人員增加。

2.住房改革支出(款)提租補貼(項)支出48.37萬元,與上年相比增加4.28萬元,增長9.71%。主要原因是人員增加。

3.住房改革支出(款)購房補貼(項)支出90.25萬元,與上年相比增加22.8萬元,增長33.8%。主要原因是人員增加。

六、財政撥款基本支出預算情況說明

常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心2024年度財政撥款基本支出預算1,169.62萬元,其中:

(一)人員經(jīng)費1,104.33萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

(二)公用經(jīng)費65.29萬元。主要包括:辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費。

七、一般公共預算支出預算情況說明

常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心2024年一般公共預算財政撥款支出預算2,455.69萬元,與上年相比增加648.6萬元,增長35.89%。主要原因是人員增加導致的人員基本支出增加和儀器設(shè)備運維質(zhì)控增加的項目支出。

八、一般公共預算基本支出預算情況說明

常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心2024年度一般公共預算財政撥款基本支出預算1,169.62萬元,其中:

(一)人員經(jīng)費1,104.33萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

(二)公用經(jīng)費65.29萬元。主要包括:辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費。

九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算情況說明

常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心2024年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預算1.17萬元,比上年預算增加0.3萬元,變動原因預計2024年增加省廳對口業(yè)務處室和單位來常指導工作及外地單位來常調(diào)研接待。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經(jīng)費的0%;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占“三公”經(jīng)費的0%;公務接待費支出1.17萬元,占“三公”經(jīng)費的100%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費預算支出0萬元,與上年預算數(shù)相同。

2.公務用車購置及運行維護費預算支出0萬元。其中:

(1)公務用車購置預算支出0萬元,與上年預算數(shù)相同。

(2)公務用車運行維護費預算支出0萬元,與上年預算數(shù)相同。

3.公務接待費預算支出1.17萬元,比上年預算增加0.3萬元,主要原因是預計2024年增加省廳對口業(yè)務處室和單位來常指導工作及外地單位來常調(diào)研接待。

常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心2024年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出3.51萬元,比上年預算增加0.9萬元,主要原因是2024年預計增加推進基層監(jiān)測機構(gòu)規(guī)范化建設(shè)、水生態(tài)環(huán)境協(xié)同指揮監(jiān)管對接等會議。

常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心2024年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出1.56萬元,比上年預算增加0.4萬元,主要原因是需對新進人員開展各類崗位培訓。

十、政府性基金預算支出預算情況說明

常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心2024年政府性基金支出預算支出0萬元。與上年預算數(shù)相同。

十一、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明

常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心2024年國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。與上年預算數(shù)相同。

十二、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算情況說明

2024年本單位一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費預算支出0萬元,與上年預算數(shù)相同。

十三、政府采購支出預算情況說明

2024年度政府采購支出預算總額270萬元,其中:擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬采購服務支出270萬元。

十四、國有資產(chǎn)占用情況說明

本單位共有車輛5輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛,其他用車5輛;單價50萬元(含)以上的通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設(shè)備5臺(套)。

十五、預算績效目標設(shè)置情況說明

2024年度,本單位整體支出納入績效目標管理,涉及財政性資金2,465.69萬元;本單位共3個項目納入績效目標管理,涉及財政性資金合計1,296.07萬元,占財政性資金(人員類和運轉(zhuǎn)類中的公用經(jīng)費項目支出除外)總額的比例為100%。

第四部分  名詞解釋 

一、財政撥款:單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款。

二、財政專戶管理資金:繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

三、單位資金:除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入,包括事業(yè)收入(不含教育收費)、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入(包含債務收入、投資收益等)。

四、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

八、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

九、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(款)其他環(huán)境保護管理事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于環(huán)境保護管理事務方面的支出。

十、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染減排(款)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息(項):反映生態(tài)環(huán)境部門監(jiān)測和信息方面的支出,包括環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染治理設(shè)施竣工驗收監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、污染事故應急監(jiān)測和污染糾紛監(jiān)測等支出,環(huán)境統(tǒng)計和調(diào)查、環(huán)境質(zhì)量評價、綠色國民經(jīng)濟核算等支出,環(huán)境信息系統(tǒng)建設(shè)、維護、運行、信息發(fā)布及其技術(shù)支持等方面的支出。

十一、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):反映按房改政策規(guī)定的標準,行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。

十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

掃一掃在手機打開當前頁